中共雷山县委政法委员会本级2024年度部门决算公开报告

发布时间: 2025-09-02 11:13 字体:[]

中共雷山县委政法委员会本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分:部门(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分 中共雷山县委政法委员会本级概述

一、部门职责

中共雷山县委政法委员会本级的主要职责是: 

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策,认真落实县委决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导

(二)深入贯彻中央、省委、州委、县委决定,对全县政法工作研究提出部署,推进平安雷山、法治雷山建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定,促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防,化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(四)加强对全县政法工作的督查,统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究,拟定全县政法工作的方针政策和重大措施,及时向县委和州委政法委提出建议。

(六)掌握分析全县政法舆情动态,指导协调全县政法部门开展煤体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调全县重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设;根据工作需要和政法干部队伍实际,适时提出对政法部门领导干部调整的意见建议;参与政法部门领导干部管理监督、选拔任用等工作。

(十)承担县委国家安全委员会的日常事务工作;代管雷山县法学会。

(十一)结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十二)完成县委和县委国家安全委员会、州委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位属于行政机关单位,有1个内设机构,属党委机关单位,内设5个科室,其中:行政下设股室共2个[政办公室(综合业务)、政工科];事业机构共3个(县综治中心、县禁毒信息中心、县法学会)。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:中共雷山县委政法委员会本级

2024年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

412.97

一、一般公共服务支出

32

358.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

3.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

26.24


9


九、卫生健康支出

40

7.44


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

17.76


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

412.97

本年支出合计

58

412.97

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

412.97

总计

62

412.97

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

单位:中共雷山县委政法委员会本级

2024年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

412.97

412.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

358.53

358.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

187.57

187.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

187.57

187.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

170.96

170.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

170.96

170.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049902

国家司法救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.24

26.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.24

26.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.49

17.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.75

8.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

单位:中共雷山县委政法委员会本级

2024年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

412.97

335.08

77.89

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

358.53

283.65

74.89

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

187.57

187.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

187.57

187.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

170.96

96.08

74.89

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

170.96

96.08

74.89

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2049902

国家司法救助支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.24

26.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.24

26.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.49

17.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.75

8.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:中共雷山县委政法委员会本级

2024年度

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

412.97

一、一般公共服务支出

33

358.54

358.54

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

3.00

3.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

26.24

26.24

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

7.44

7.44

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

17.76

17.76

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

412.97

本年支出合计

59

412.97

412.97

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

412.97

总计

64

412.97

412.97

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位:中共雷山县委政法委员会本级

2024年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、上级补助收入

1

0.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、事业收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、经营收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、附属单位上缴收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、其他收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

其中:本级横向转拨财政款

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

非本级财政拨款

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

事业单位固定资产出租收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

0.00

本年支出合计

58

0.00

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

0.00

总计

62

0.00

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位:中共雷山县委政法委员会本级

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

412.97

335.08

77.89

201

一般公共服务支出

358.53

283.65

74.89

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

187.57

187.57

0.00

2010301

行政运行

187.57

187.57

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

170.96

96.08

74.89

2013101

行政运行

170.96

96.08

74.89

204

公共安全支出

3.00

0.00

3.00

20499

其他公共安全支出

3.00

0.00

3.00

2049902

国家司法救助支出

3.00

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

26.24

26.24

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.24

26.24

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.49

17.49

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.75

8.75

0.00

210

卫生健康支出

7.44

7.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.44

7.44

0.00

2101101

行政单位医疗

7.44

7.44

0.00

221

住房保障支出

17.76

17.76

0.00

22102

住房改革支出

17.76

17.76

0.00

2210201

住房公积金

17.76

17.76

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位:中共雷山县委政法委员会本级

2024年度

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

296.27

302

商品和服务支出

28.07

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

55.77

30201

办公费

1.56

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

37.25

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

124.42

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

27.40

30205

水费

0.30

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.49

30206

电费

2.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

8.75

30207

邮电费

3.71

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

7.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.44

30211

差旅费

3.70

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

17.76

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.74

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

10.74

30217

公务接待费

3.48

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.86

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.35

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

5.67

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.44

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

307.02

公用经费合计

28.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:中共雷山县委政法委员会本级

2024年度

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位:中共雷山县委政法委员会本级

2024年度

单位:万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位:中共雷山县委政法委员会本级

2024年度

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.83

0.00

6.35

0.00

6.35

3.48

9.83

0.00

6.35

0.00

6.35

3.48

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共雷山县委政法委员会本级2024年度收入、支出决算总计412.97万元。2023年度收入、支出决算总计437.70万元。与2023年度相比,减少24.73万元,下降5.65 %,主要原因是:一般公共服务支出及人员公用经费减少。

二、收入决算情况说明

中共雷山县委政法委员会本级2024年度收入决算合计412.97万元。其中:财政拨款收入412.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

中共雷山县委政法委员会本级2024年度支出决算合计412.97万元。其中:基本支出335.08万元,占81.14%;项目支出77.89万元,占18.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共雷山县委政法委员会本级2024年度财政拨款收、支决算总计412.97万元。2023年度收、支决算总计437.70万元。与2023年度相比,减少24.73万元,下降5.65 %,主要原因是:一般公共服务支出及人员公用经费减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共雷山县委政法委员会本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中:本年收入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

中共雷山县委政法委员会本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中:本年支出合计0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共雷山县委政法委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计412.97万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.73万元,下降5.65% ,主要原因是:一般公共服务支出及人员公用经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出412.97万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)358.54万元,占86.82%;公共安全支出(类)3.00万元,占0.73%;社会保障和就业支出(类)26.24万元,占6.35%;卫生健康支出(类)7.44万元,占1.80%;住房保障支出(类)17.76万元,占4.30%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.77万元,支出决算为412.97万元,完成年初预算的140.10%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为135.69万元,支出决算为187.57万元,完成年初预算的138.23%,决算数大于预算数的主要原因是:公用经费增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为107.73万元,支出决算为170.96万元,完成年初预算的158.69%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调增。

3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:年度中追加国家司法救助项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17.16万元,支出决算为17.49万元,完成年初预算的101.92%,决算数大于预算数的主要原因是:社保汇缴基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.58万元,支出决算为8.75万元,完成年初预算的101.98%,决算数大于预算数的主要原因是:社保汇缴基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.96万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的93.47%,决算数小于预算数的主要原因是:社保汇缴基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.65万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的100.62%,决算数大于预算数的主要原因是:住房公积金汇缴基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共雷山县委政法委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计335.08万元,其中:

(一)人员经费:307.02万元,主要包括工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等。

(二)公用经费:28.07万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共雷山县委政法委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平.主要原因是:本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款预算,故无费用支出。

中共雷山县委政法委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平,主要原因是:本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款预算,故无费用支出。

具体情况如下:无。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中共雷山县委政法委员会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款预算,故无费用支出。

具体情况如下:无。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共雷山县委政法委员会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为9.83万元,“三公”经费财政拨款支出决算为9.83万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.25万元,下降2.47%。主要原因是:严控开支,节约公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:本单位2024年度没有因公出国(境)费预算,故无费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算6.35万元,支出决算6.35万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.35万元,增长5.83% ;决算数较上年增加的主要原因是:公车用车使用年限长,机能减弱,费用相对增加。

其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.35万元,主要用于:本单位车辆加油、维护保养、年审等费用开支。 截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算3.48万元,支出决算3.48万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.60万元,下降14.71%。 

决算数较上年减少的主要原因是:严控开支,节约公务接待费用。

具体是包括:接待国内上级部门及县各单位开展工作等公务接待。

国内接待费支出3.48万元,主要是接待国内上级部门及县各单位开展工作等公务接待。2024年本单位国内公务接待50批次,500人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是本单位2024年度没有国(境)外接待费预算,故无费用支出。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共雷山县委政法委员会本级2024年度机关运行经费支出共计28.07万元。与2023年相比减少0.96万元,下降3.31%。主要原因是:一般公共预算经费减少。

(二)政府采购支出情况

中共雷山县委政法委员会本级2024年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,中共雷山县委政法委员会本级共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,中共雷山县委政法委员会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。项目支出开展自评7项,涉及资金63.26万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

《项目支出绩效自评表》详见附件。

(三)部分重点项目绩效评价结果

本单位2024年度未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、201一般公共服务支出(类)31党委办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、204公共安全支出(类)99其他公共安全支出(款)02国家司法救助支出(项):指反映用于国家司法救助方面的支出。

二十、208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

预算绩效情况说明附件。

附件:部门预算绩效评价公开表——政法委.xlsx